发布时间:2025-12-31
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在t3供应商往来制单中,有两张同一个供应商的发票,怎么使这两张发票汇总到一起?
制单科目明细到供应商。
在“核算”–“核算业务范围设置”–“供应商、客户往来”,“受控科目制单方式”和“非受控科目制单方式”选择“明细到供应商”,然后在供应商往来制单中,选择发票制单,双击“选择标志”,再点击“合并”按钮即可。
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