发布时间:2025-12-31
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库存商品暂估入帐,成本已结转,下月收到发票时怎么做账?
下月收到发票账单首先冲回原暂估入库成本作分录
借:库存商品—商品名(金额数量用红水或负数)
贷:应付账款—暂估款(金额用红水或负数)
同时按正常入帐作分录
借:库存商品—商品名
借:应交税费—应交增值税—17%进项税额
贷:应付账款—供货单位。
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