【问题现象】
业务场景1:供应商的应付余额不正确,需要调整为正确的数据。
业务场景2:6月从供应商采购一批商品,确认单价为100元,后面发现当时确认的单价100元有误,实际应该是105元,在不修改原单的情况下如何调整这笔应付账款?
【操作步骤】
由于进货单原单价100,实际单价为105,则需要调整的金额=(105-100)*1=5元。调整之后,该供应商调整后往来余额=100+5=105,
2.点击【资金管理】-【应付应付调整单】,业务类型选为应付调整,选择往来单位,录入【调整后往来余额】为105.系统自动计算出【调整差额】为5.3.单据审核生效之后,系统自动生成一张【费用支出单】,业务类型为【应付调整】,费用名称为【应付调增】。
4.后续付款时,点击【资金管理】-【付款单】,可以选择到这张【费用支出单】进行付款核销。
由于进货单原单价100,实际单价为105,则需要调整的金额=(105-100)*1=5元。
1.点击【资金管理】-【费用支出单】,业务类型选为【应付调整】,选择往来单位,费用名称选为应付调增,金额录入需要调整的金额5,保存并审核单据。2.后续付款时,点击【资金管理】-【付款单】,可以选择到这张【费用支出单】进行付款核销。
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