1.3 年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:
1.3.1 财务模块对账
总账
新年度期初余额界面对账并试算
新年度期初余额与上年度科目余额表以及相关辅助账核对
银行对账期初核对:
银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额,应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等。如图 1.28 所示。

注意:如果新年度期初余额试算不平或对账不平,请清空新年度数据,删除新年度账,重新建立新年度账,重新结转。或者在新年度直接调整期初余额,保证期初余额试算和对账平衡,并和上年期末余额相等。如图 1.29 所示。
工资、人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
年度结转后工资模块不能直接进行上年度第 12 个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改,删除新年度账,再进 12 月份工资系统不能做任何修改,点期末处理,系统提示“本月已做月结,不能重复处理”(如图 1.30 所示)。可以使用“工资模块反年结工具”清除工资模块年结标志(如图 1.31 所示),注意会计年度应该选择上年 2019 年。然后进入系统可以对工资上年 12 月业务进行修改(如图 1.32 所示)。
