【问题现象】
客户开了一张票据,刚好公司欠供应商的钱,就以这张票据做了抵消,后由于某种原因,供应商把票据退了回来,应该如何处理?
【解决方案】
1. 收到的票据的时候,先填一张应收票据,应收款管理—日常处理—核销处理—票据管理
在菜单栏点击“增加”
2.转给供应商,选择背书给供应商,背书时候,选择冲减应付账款,此时会出现“退票”的按钮
3. 退回的票据,做退票处理。此时会多一条票据退回的记录
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