一、反结账步骤
1.财务在结账后发现凭证有问题需要调整,那就要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如下图:
2.选择相对应的日期,点击【取消结账】即可
3.反结账成功后,期末结标识会消失(注意只能逐月反结账)
二、反记账步骤
1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,查询条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】;
2.在【全部凭证】的页签下,勾选需要进行反记账的凭证记录,同时按【CTRL+ALT+H】就可以成功反记账了,
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