发布时间:2025-2-25
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【问题详情】:
红蓝发票对冲,这三个字段的金额怎么维护?
【问题答复】:
【应付冲应付】只能参照其他单据生成,不能手工新增,步骤如下:
1、选择【转出结算客户】和【转入结算客户】,填写表头冲销金额合计(如果启用了多币种,还需要选择币种),【冲销金额合计】也可以在选完单据后在明细中填写;
2、点击【选单】-【应收】选择要冲销的应付单,可以选择期初应付、立账单据【进货单/采购发票】、费用单、其他应付单等;
3、选完单据后,点击【分摊】进行自动分摊或手工分摊金额。
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