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用友T3标准版如何反结账反记账

发布时间:2026-8-11 

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前言:当月凭证已经记账、结账,由于人为的输入错误,需要再反结账、反记账对上月凭证进行调整,那么在用友软件中如何进行反结账、反记账呢?下面以为用友T3标准版例来说明详细的操作步骤,转载请注明出处,侵权必究!



1、首先进行反结账处理,打开总账系统,点击“月末结账”


2、选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”


3、输入操作员的口令并确认


4、反结账成功后,可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。


5、下面来进行反记账,点击菜单栏的“总账”-“期末”-“对账”


6、在“对账”界面,同时按“Ctrl+H”两个键,系统提示“恢复记账前功能状态已被激活”,然后点击确定返回


7、然后点击菜单栏“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”,然后选择第二个恢复到“月初状态”并确定


8、此时系统会提示要输入口令,输入相应的密码并确认即可反记账成功


9、补充:当凭证设置了审核,那还需要对凭证反审核,才可以修改凭证。点击菜单栏总账-凭证-审核凭证


选择需要反审的月份,点击确定


进入凭证审核界面,点击确定


再依次点击审核-成批取消审核


至此就可以去修改凭证了。有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!


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