1、取消发票审核,删除发票。取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。
2、在系统的主菜单或导航栏中,找到并选择入库管理或库存管理相关的选项。在入库管理界面中,找到已核算的入库单据列表。选择要取消的入库单据,并打开该单据以查看详细信息和操作选项。
3、在采购入库单没有审核通过之前,可以修改;在采购入库单通过审核,但没有进行登记会计凭证,采购入库单由审核人,审核不通过,退回。退回后,可以修改。
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