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用友:固定资产如何年终反结账

发布时间:2024-11-18 

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用友财务软件固定资产年终反结账步骤如下:


1.当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。


2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。


3.上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、审核凭证。


4.本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。


5.若总账与明细账对账不符,则不能结账。


6.若系统参数"是否允许反结账"选择了“否”,则不允许进行反结账。


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