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    T3浅析往来管理

    发布时间:2024-11-18  

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    【问题现象】

    天通公司是一个刚开始使用T3加工型企业,业务过程中供应商以及客户银行存款往来频繁,对已达账需要及时做往来账的两清工作,以便及时了解往来账的真实清况,在T3软件中如何实现?

    【问题分析】

    分别做供应商往来两清和客户往来两清


    【解决方案】

    1. 对供应商往来挂辅助核算:依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单,双击打开“2202应付账款”科目,勾选“供应商往来”辅助核算:

    双击打开“1122应收账款”科目,勾选“客户往来”辅助核算:

    2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,双击打开“2202应付账款”科目,输入供应商往来期初:

    3. 点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,双击打开“2202应收账款”科目,输入客户往来期初:

    供应商往来两清:

    支付供应商A 500货款(填制凭证),且将凭证记帐

    点击”供应商往来两清”按钮,科目选择“2202应付账款”,供应商选择“供应商A”:

    在供应商往来两清的界面,可以 “自动勾对”和“手工勾对”,点击“自动”按钮后会提示两清范围:

    点击确定后:

    查询供应商往来两清记录:点击”供应商往来两清”按钮,科目选择“2202应付账款”,供应商选择“供应商A”和勾选显示已两清后点击确定:

    需要取消两清,直接点击“取消”按钮:

    客户往来两清:

    收到客户A 100货款(填制凭证),且将凭证记账:

    点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户A”点击确定:

    手工勾对用“Y”来表示:要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,出现Y,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作:


    知识拓展:

    部分两清:收客户B100货款(填制凭证),且将凭证记账:

    点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”点击确定:

    查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定:又收客户B100货款(填制凭证),且将凭证记帐:

    查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定:

    手动两清另一部分货款:


     

     

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