发布时间:2024-11-18
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【问题分析】
分别做供应商往来两清和客户往来两清
【解决方案】
1. 对供应商往来挂辅助核算:依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单,双击打开“2202应付账款”科目,勾选“供应商往来”辅助核算:
双击打开“1122应收账款”科目,勾选“客户往来”辅助核算:
2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,双击打开“2202应付账款”科目,输入供应商往来期初:
3. 点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单,双击打开“2202应收账款”科目,输入客户往来期初:
供应商往来两清:
支付供应商A 500货款(填制凭证),且将凭证记帐
点击”供应商往来两清”按钮,科目选择“2202应付账款”,供应商选择“供应商A”:
在供应商往来两清的界面,可以 “自动勾对”和“手工勾对”,点击“自动”按钮后会提示两清范围:
点击确定后:
查询供应商往来两清记录:点击”供应商往来两清”按钮,科目选择“2202应付账款”,供应商选择“供应商A”和勾选显示已两清后点击确定:
需要取消两清,直接点击“取消”按钮:
客户往来两清:
收到客户A 100货款(填制凭证),且将凭证记账:
点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户A”点击确定:
手工勾对用“Y”来表示:要进行两清的一条明细分录的两清区,双击鼠标,出现Y,表示要将该笔业务两清;再次双击鼠标,取消所做的两清操作:
知识拓展:
部分两清:收客户B100货款(填制凭证),且将凭证记账:
点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”点击确定:
查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定:又收客户B100货款(填制凭证),且将凭证记帐:
查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮,科目选择“1122应收账款”,客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定:
手动两清另一部分货款:
客服电话:400-665-0028
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