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问题现象:假冒设某该公司使用用友T3软件,并发生以下业务:2013年7月30日,客户a从该公司购买了10块硬盘,单价为300元(不含税)。销售部开具发货通知单,开具销售发票(发票号:889)。硬盘由C承运人运输,公司支付100元运输费。运费发票开具给客户a,应收客户a共计a5950元。如何处理用友T3销售业务产生的预付费用
适用版本:用友T3通用版,用友T3标准版
解决方案:用友T3销售商品时产生的预付费用可以通过销售发票上的“预付”按钮实现,并且可以填写销售预付费用表
1)打开用友标准软件,在“基本设置”-“采购、销售和库存”-“费用项目”中添加“运费”项目
2)填写发货单并生成销售发货单
3)填写销售发票(通过发货单流生成专用销售发票)
4)单击“预付款”按钮生成预付费单据,填写100元的运费预付费单据
5)预付费单据审核后,在“客户交易”-“应收单”
6)中自动生成审核后的“其他应收单”。客户a收到货物后,将所有款项存入银行,填制收款单,收款结算时自动带出其他应收单
7)制单[在会计管理模块中点击“购销存制单”按钮]
A,销售出库制单:借方:主营业务成本贷方:库存商品
B,销售发票和应收单的制单(点击“客户交易制单”-勾选“发票制单”和“应收制单”):
借方:应收账款
贷方:主营业务收入
C,核销制单(点击“客户交易制单”-勾选“核销制单”):
借方:银行存款,
贷方:应收账款
客服电话:400-665-0028
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