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1、提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。
2、首先是录入每笔单据的记账凭证,然后审核凭证,然后记账-期间损益结转(期间损益结转会生成一张凭证,注意一下该凭证上的日期应该改成你结账的那个月份的最后一天,再把生成的这张凭证审核,记账)-结账。这个月就结完账了。
3、填写采购订单 点采购管理---采购订单2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到3 采购发票的填写,如果点复核的话,则生成应付账款。如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。
4、现在用友设置一般都是单到回冲(你打开存货核算--初始设置--选项--暂估方式看一下),也就是说,等采购发票到了做了结算之后,当月回形成红蓝回冲单。
5、你可以用T3用友软件进行操作,核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。
如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了,如果有供应链系统的话,采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算,此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
先找到用友系统暂估报销单据,进行审核入账处理,如果此比暂估不影响报表,也可以删除暂估,然后再期末处理。
操作步骤如下:点击录入,双击单价,输入暂估单价,点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价,对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后,执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
删除凭证后,应当在存货核算系统中取消该单据记账。
1、现在用友设置一般都是单到回冲(你打开存货核算--初始设置--选项--暂估方式看一下),也就是说,等采购发票到了做了结算之后,当月回形成红蓝回冲单。
2、提供暂估核算方式有三种:月初回冲;单到回冲;单到补差。
3、当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证。
1、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
2、问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。
3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
4、对于用友财务软件中模块下的销售成本结转一直是客户问的最多的问题,以下T3销售成本结转操作步骤,有点繁琐,希望能够帮助到一些人。 操作步骤: 初始设置 把库存商品、主营业务收入、主营业务成本设为数量金额式的账页格式。
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