发布时间:2024-11-18
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【问题现象】
使用应收应付模块时,有核销的业务操作,具体的如何实现并且制单?
【问题分析】
应收和应付模块的核销制单的基本业务流程都是一样的,只是单据不同,核销制单分为同币种核销和异币种核销两种。
【解决方案】
A、同币种核销
1、录入一张应收单据并审核:应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入:
2、录入一张收款单据并审核:应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入:
3、对两张单据进行核销:应收款管理-日常处理-核销处理-手工核销-过滤该客户然后填写上本次结算的金额并保存:
4、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了:应收款管理-日常处理-制单处理:
B、异币种核销
1、录入一张币种为港币的应收单据:应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单据录入:
2、录入一张收款单据并审核:应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入:
3、异币种核销的处理是只有在收款单的界面上做操作的,点击表头的核销-异币种:
将外币对应的中间币种汇率填写好:
将本次结算金额分别填写好并保存
4、接下来就可以对以上的业务进行核销制单了:应收款管理-日常处理-制单处理:
知识拓展:
1、制单处理时,发现核销制单不能勾选,怎么办?
解决方案:应收款管理-设置-选项-凭证-“核销是否制单”打上勾。
2、制单时提示:“有效凭证分录为0,不能生成凭证”,怎么办?
解决方案:应收款管理-设置-选项-受控科目制单方式选择“明细到单据”。
客服电话:400-665-0028
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