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【问题现象】
使用T3软件之前,6月份在供应商A有一笔5000元的预付款,而供应商A也是客户,7月份预收了一笔8000元的款项,5000元预付款和预收款需要进行冲抵,在T3软件中如何实现?
【解决方案】
(1)点击“总账”—“设置”--“期初余额”,在预付账款和期初余额交叉列双击,点击“增加”,录入预付款5000元,选择供应商A
(2)打开采购模块,点击“供应商往来”—“供应商往来期初”,选择“预付款”
(3)打开销售管理模块,点击“收款结算”—选择客户:客户A—“增加”—输入金额和结算方式
(4)将预付款冲掉预收款,点击“供应商往来”—“应付冲应收”—选择“预付冲预收”,在应付页签,供应商选择:供应商A,点击“过滤”,在应收页签供应商选择:供应商A,点击“过滤”
(5)对预收款进行制单,打开核算模块,点击“客户往来制单”—选择“核销制单”
(6)对预付冲预收业务进行制单,点击“供应商往来制单”—选择“转账制单”
客服电话:400-665-0028
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