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【问题现象】
7月份开始使用T3软件,6月份在供应商A有一笔5000元的预付款,后续跟该供应商没有往来业务,需要退回,在T3软件怎么操作?
适用版本:T3用友通标准版
【解决方案】
(1)点击“总账”—“设置”--“期初余额”,在预付账款和期初余额交叉列双击,点击“增加”,录入预付款5000元,选择供应商A
(2)打开采购模块,点击“供应商往来”—“供应商往来期初”,选择“预付款”
(3)打开采购管理模块,点击“收款结算”,在供应商选择供应商A,点击“切换”--“增加”,输入结算方式和金额,点击“保存”之后点击“核销”
(4)对上述核销单据进行制单,打开核算管理模块,点击“供应商往来制单”—“核销制单”


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