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    敦煌用友u8停止折旧怎么处理 用友u8固定资产停止折旧

    发布时间:2024-11-18  

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    用友U82014年新帐套建立完成,一月凭证已经做完,但是固定资产不能计提折...

    有两种解决方案:第一:在原来的帐套中,在固定资产和工资中删除相对应的凭证,然后再输入导入到新帐套中。

    第没有固定资产卡片;第没有固定资产原始卡片,全部是当月新增的资产是不计提折旧的;企业会计准则规定:固定资产当月增加,当月不提折旧;当月减少的固定资产减少,当月照提折旧。

    这处理只要在未结账之前都可以处理的。固定资产折旧4月新增的固定资产用友u8 4月份是不会计提折旧的,当月新的固定资产下月计提折旧也就是说如果你本月入账生成凭证,本月也不可能计提折旧的。

    用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。

    可尝试以下解决方法:删除新新增固定资产卡后生成的凭证;在固定资产管理模块里,进入固定资产卡片管理,重新修改卡片信息后,保存生成凭证。

    系统每期计提折旧一次,并自动生成折旧分配表,然后制作记账凭证,将本期的折旧费用自动登账。具体操作通过【固定资产】-【处理】-【计提本月折旧】进行。折旧计提完成后可查看折旧清单,如图下图所示。


    U8用友上已减少的固定资产如何补录

    点击固定资产-卡片-卡片管理 直接选择卡片撤销减少,在询问“确实要恢复[xxxxx]号卡片的资产吗”,点是即可。注意事项:若资产减少操作已经生成凭证,需先删除凭证,再恢复。

    方法一 在卡片管理列表中选择已减少资产,在显示出的已减少资产列表中,将焦点定位在需要撤销减少的资产记录上,点击工具栏中的【撤销减少】,可以撤销该资产的减少操作。

    可对原凭证冲销,重做,再按实际减小的处理。录入原始卡片,如果确定剩余的9个固定资产不会再单个变动,可以作为一个固定资产录入;如果剩余的9个固定资产还会单个变动,录入9张原始卡片。

    固定资产模块进行月末折旧处理。但是不生产凭证,然后对固定资产进行结账。凭证再在总账里面做。最后再去年结。但是要考虑的是结转后会把固定资产的原值跟累计折旧都带到2012年。要记得去做固定资产调整。

    增加固定资产有两种方式:在原始卡片中增加,这种方式是增加当月以前的固定产,比如你是2013年9月进的,现在是2014年1月,那么这个资产就必须在此处增加,正常录入了原值、使用年限后,还要录入3个月的累计折旧。

    打开用友软件;选择“固定资产”,点击:固定资产变动“显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。


    用友U8里面我要报废固定资产,怎么处理卡片?凭证要怎么做?

    1、转入清理。借:固定资产清理;累计折旧;贷:固定资产。发生的清理费用。借:固定资产清理;贷:银行存款。收回出售固定资产的残料价值。借:银行存款;贷:固定资产清理。

    2、发生报废时,应调减有关存货的账面价值。查明原因,按管理权限报有关部门审核,等待处理。 借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) 贷:有关存货科目(原材料、周转材料、库存商品、生产成本等)(报废存货的成本) 。

    3、打开用友u8的主页,按照固定资产→处理→计提本月折旧的顺序进行点击。这个时候自动进行计提折旧的操作,完成以后会看到计提折旧的清单。下一步如果没问题的话,需要返回主页选择固定资产→处理→批量制单。


    怎样用友u8怎样进行折旧处理?

    用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。

    登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):建新帐套的时候进入总帐模块;左边找到每一行就是“系统初始化”;点击“录入期初余额”;双击“期初余额”即可录入保存即可。

    在用友U8中,做完固定资产评估后制单中,凭证的会计分录的制作如下:借:固定资产清理,累计折旧。贷:固定资产。借:管理费用。贷:累计折旧。

    用友软件计提折旧的步骤 点制单处理,就可以生成凭证了,在凭证查询里可以看到凭证来源。固定资产模块!用友u8如何计提折旧? 用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。

    用友u8固定资产计提折旧详细步骤:登陆U8客户端-固定资产-计提本月折旧-显示计提折旧需要一定的时间-显示本月折旧分配清单-关闭清单-自动生成记账凭证-保存凭证。


    用友U8固定资产模块缺损部分功能

    1、你好,你这种不是账务的问题,很大可能是软件的问题,固定资产模块可能损坏了才会导致“计提本月折旧及恢复记账前状态等栏”的缺失。以下处理,可供参考:1,不管怎么样,其实最重要的是帐套数据一定要保护好,完整正确。

    2、缺省入账科目会影响你生成凭证过程中对应的科目。举例说明:在固定资产缺省入账科目中你录入了151”固定资产“科目,那么在固定资产模块新增资产的时候,在生成凭证的过程中软件会自动在借方取到”151“固定资产科目。

    3、固定资产模块进行月末折旧处理。但是不生产凭证,然后对固定资产进行结账。凭证再在总账里面做。最后再去年结。但是要考虑的是结转后会把固定资产的原值跟累计折旧都带到2012年。要记得去做固定资产调整。

    4、缺省入账科目会影响生成凭证过程中对应的科目。

    5、可对原凭证冲销,重做,再按实际减小的处理。录入原始卡片,如果确定剩余的9个固定资产不会再单个变动,可以作为一个固定资产录入;如果剩余的9个固定资产还会单个变动,录入9张原始卡片。

    6、计提折旧钱设置好部门对应折旧科目。固定资产有两种计提方式,按工作量计提,这个用的比较少,还有就是按使用年限计提。在u8固定资产模块下有计提折旧这一功能,直接点击按照向导完即可。

     

     

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