发布时间:2024-12-21
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T+12.1及以后版本处理员工借款步骤如下:
(1)依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】,将员工设置为一个往来单位(属性为客户/供应商);
(2)借款时:依次点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单,同时会自动形成一笔现金银行日记账记录(可在现金银行日记账中查看);
(3)还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单,核销明细选单,选择之前的其他应收单,点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了;
(4)可以查询【应收明细账】,查询到对应员工的借款和还款及余额情况,对应单据联查。
客服电话:400-665-0028
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