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    T6总账与辅助账对账不平,应收账款辅助账的余额与总账不一致。

    发布时间:2025-2-28  

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    第一种解决方法:

    反记账到这张做错凭证的期间,将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉,然后再重新记账到当前月份。


    第二种解决方法:

    在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中,然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。

     

     

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