发布时间:2025-4-18
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【问题描述】
系统已经将客户的应付账款核销掉了,现在需要退回给客户如何操作?
【问题答复】
点击最上方的【采购】--【供应商往来】--【取消操作】,选择【操作类型】,点击【确认】。
PS:有关【操作类型】的说明如下:
1、核销,付款单上点击了【核销】、【预付】按钮;
2、并账,供应商往来中的红票对冲、应付冲应付;
3、转账,供应商往来中的预付冲应付、应付冲应收;
4、汇兑损益,供应商往来中的汇兑损益,有外币核算情况下才结算汇兑损益。
客服电话:400-665-0028
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