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    用友T3软件反记账反结账及注意事项

    发布时间:2024-11-18  

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    如果本月账务已经处理完成了,会计发现某一张凭证做的有问题,需要返回去修改。但是凭证一旦记账,就不能再修改了,如果需要修改凭证,需要进行反记账操作。用友T3如何反记账?遇到无法顺利反记账又该如何排查?

    步骤一、先确认需要反记账的月份,打开T3软件,使用账套主管的权限登录到对应月份,默认的账套主管是demo,密码是DEMO。


    步骤二、确认该月份的账套没有结账:点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。


    步骤三、点击总账=》凭证=》恢复记账前状态。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。




    步骤四、再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。

    注意事项:本月没有结账的状态,才能进行反记账。

    需要账套主管权限登录软件操作。

    当按CTRL+H没有反应时,可能是由于是联想电脑的键盘,需要同时按Fn+Ctrl+H即可。

     

     

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