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导入发票后,会发现有同一个供应商,发票很多张,想要合并成一张发票生成,不是一张发票一张凭证。
【原因分析】
出现此问题现象一般是没有做设置,没有设置发票合并规则。
一、设置合并规则,在【设置】——【凭证配置】——【进项发票】——【合并规则】——【供应商相同合并生成凭证】;
二、发票管理去勾选生成凭证;
注意,很多人预览这个界面看到有5张凭证以为没有设置成功,这个界面不是最终结果,要点击生成凭证,才会最终合并凭证。
同一供应商的5张发票合并生成了一张采购凭证。同理销售发票也是一样的操作。
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