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【问题现象】
期末结转结转未交增值税模块金额是如何生成的?
【问题原因】
月底增值税要结转至未交增值税,结转过程如下:
第一种情况:如果进项销项都要结转至应交增值税(转出未交增值税),过程如下:
1、结转进项税额
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际缴纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
第二种情况:(软件采用的方法)
通过应交增值税这二级科目下的三级科目:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(或者应交税费-应交增值税-转出多交增值税)将应交增值税这二级科目余额结平,结转到同级的二级科目:应交税费-未交增值税,所以软件中没有单独设置结转三级明细:销项、进项等,而是直接通过第三步把二级科目:应交税费-应交增值税 结平。
生成凭证, 结平应交税费-应交增值税总的二级科目金额,结转金额是销项进项差额。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
【操作方法】
在结账-期末结转,结转未交增值税中,点击小齿轮,可以查看结转分录设置。
注意:当应交税费--应交增值税二级科目余额为借方,此时点测算金额不会生成凭证。



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