好业财标准版全套实操流程(分开流程、关闭预收自动核销版,分 4 大块:初始化→日常进销存→资金税务→月末结账)
一、第一步:新建账套 + 初始化(新账必做,一次性设置)
1、账套基础配置(管理员账号)
-
登录→新建账套,填公司名称、税号、启用月份;一般纳税人 / 小规模、会计准则选好(决定进项发票、计税规则)
-
系统管理→选项设置(重点:预收不自动核销设置,你之前需求)
-
【资金设置】:勾账方式改成按单据(不是按余额);取消销货单自动匹配预收
-
【销售设置】:取消「销货单自动使用预收款」,实现预收全部手动核销
-
【财务设置】:开启部门 + 往来 + 职员 + 项目四大辅助核算(标准版标配)
-
审批设置:系统管理→审批流,配置采购申请、付款单、费用报销多级审批
2、基础档案录入(基础信息菜单,可 Excel 批量导入)
-
部门员工:新增部门、业务员,设置账号权限(开单 / 查账 / 不能看毛利)
-
往来单位:客户、供应商档案;客户档案可单独设置结算规则(个别客户自动核销)
-
商品档案:录入品名、规格、成本价、售价、库存单位,启用批次 / 条码 / 货位(标准版)
-
仓库、银行账号:添加开户行,绑定银行流水导入
3、期初录入(开账前数据)
-
库存期初:库存管理→期初库存,录入各仓库现存数量成本,审核
-
应收 / 应付期初:资金→期初应收应付,客户欠款、欠供应商货款录入
-
财务期初:总账→科目期初,录入科目期初,试算平衡;固定资产期初卡片录入
-
全部期初核对无误→启用账套,正式做账
二、第二步:日常业务(标准版分开流程:订单→出入库→进货 / 销货,商贸通用)
分开流程逻辑:订单(合同)→入库 / 出库(管库存)→进货单 / 销货单(确认应收应付、成本)
(一)采购流程
-
采购订单:采购管理→采购订单(订货,不影响库存、应付),可走审批
-
货到入库:采购入库单(增加库存,暂估入库:货到票未到只入库存、不挂应付)
-
收到进项票:进货单(确认应付账款、进项税;上月暂估单据自动冲暂估)
-
采购费用:运费、装卸费做费用单→费用分摊入存货成本(标准版独有)
-
退货:原单选生单→红字采购入库 + 红字进货单
(二)销售流程(预收手动管控,不自动抵扣)
-
销售订单:销售→销售订单,收定金做预收单(资金→预收单),预收永久挂账,销货单不会自动抵扣
-
发货出库:销售出库单(减少库存)
-
对账开票:销货单(确认应收账款、销项税);需要抵预收:单独做【预收冲应收单】,不在销货单自动扣钱
-
销售收款:客户回款做收款单,选对应销货单核销;预收冲应收在资金模块单独单据操作
-
销售退货:原销货单生成红字出库、红字销货单
(三)库存日常
调拨单(仓库互转)、盘点单(盘点盈亏自动生成其他出入库)、组装拆卸单(简单加工),成本自动移动平均核算。
三、第三步:资金 + 发票 + 财务 + 工资(标准版财税一体化)
1、资金管理
-
银行流水导入:资金→银行对账→导入网银流水,自动生成日记账
-
单据:预收单、预付单、其他收支单、预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付(手动核销全在这里)
-
报表:应收账龄、应付账龄、资金台账、现金流报表
2、发票税务(标准版独有,普及版无)
-
进项发票:税务→进项取票(税局一键取票 / 拍照识票),发票自动匹配进货单,生成进项台账、测算进项抵扣
-
销项发票:销货单一键生成数电票,开票信息回写单据
-
月末自动计提增值税、附加税,一键生成增值税申报表,对接电子税务局报税
3、总账财务
-
业务单据一键生成凭证:总账→生成凭证(采购 / 销售 / 资金单据批量制单,不用手工录凭证)
-
零散费用:费用报销单(走审批),自动生成费用凭证
-
固定资产:新增卡片→月末一键计提折旧,自动生成折旧凭证
-
工资模块:录入薪资、个税自动核算,计提工资生成凭证
四、第四步:月末全流程结账(固定顺序,错序无法月结)
结账顺序:单据审核→资产折旧→期末结转→业务月结→财务结账
-
全月单据检查:所有采购 / 销售 / 出入库、收付款、发票全部审核、审批完毕
-
固定资产:计提本月折旧;工资模块计提工资
-
总账 - 期末结转(自动测算):测算金额→依次生成:计提税金、结转增值税、结转销售成本、损益结转凭证,全部审核记账
-
业务月结:系统管理→期末处理→业务月结(封存本月业务单据,不能改单)
-
财务结账:总账→月末结账,结账后自动生成资产负债表、利润表、现金流量表
五、手机端配套操作(业务员 / 老板)
-
业务员:APP 开销售订单、查库存、查客户欠款、提交费用申请
-
老板:手机查看营收、毛利、应收、资金实时报表
六、常用易错提醒(你重点:预收管控)
-
全局【按单据核销】后,只有预收冲应收单才能抵扣预收款,销货单不会自动核销预收
-
误自动核销单据:收款单历史→重新核销,解绑预收,恢复预收余额