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    T3用友通年结操作流程,用友t3软件怎么进行年结

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    1、检查上年是否结账,需要先把上年1-12月都做结账处理。

    注意:工资模块12月不需要结账。

    2、用admin账号登陆系统管理,备份账套。



    3、重新登录系统管理,用账套主管demo(此时不是admin)登录,密码如果没改过默认是DEMO,然后选中要结转的账套及年度,进入系统管理。关于这一点很重要。

    举个例子:2022年结转2023年,首先要2022年每个月都结账(12月必须结账),然后用账套主管demo,选择账套,选择2022年来登录系统管理。

    2024年结转2025年,首先要2024年每个月都结账(12月必须结账),然后用账套主管demo,选择账套,选择2024年来登录系统管理。

    4、【系统管理-年度帐-新建会计年度】新建2023年度(此时登录日期2022年)或新建2025年度(此时登录2024年)。





    等待年度建账成功



    5、建立好 2025 年年度帐之后,再用demo 登陆系统管理,选择要结转 的账套,会计年度选择 2025 年,在年度帐下点击结转上年数据, 选择已启用模块进行结转操作,模块结转顺序是从上往下。(提示银行结算方式为空,点击确定;总账模块全部按余额方式结转,如果科目挂了往来辅助核算,则选择明细结转;)


    总账,结转上年数据对话框,点击确认。

    结转完成,出现正常结转科目数。

     

     

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