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场景1:凭证未审核、未记账(最简单)
直接回到填制凭证界面,上下箭头找到错误单据,直接修改内容,保存就行;不需要任何反向操作。
场景2:已经审核/出纳签字,没记账
1、切换审核/出纳账号,进入审核、签字界面;
2、成批取消审核、取消出纳签字;
3、切回制单人账号,填制凭证界面修改保存。(步骤:场景一)
场景3:已经记账,需要修改凭证(全流程反向)
完整倒序步骤,一步都不能少:反记账——取消审核——取消出纳签字——修改凭证。这里只讲反记账了,其他步骤参考场景2及场景1
1、点击 总账——期末——对账
2、对账界面按Ctrl+H
3、提示恢复记账前状态功能已被激活后——点确定。
4、点退出,退出对账界面。
5、点击总账——凭证——恢复记账前状态。
6、选择要恢复的月份——点击确定。
7、输入密码后——点确认。密码为当前账号登录密码。
8、提示恢复记账完毕!后——点确定。(完成反记账操作)
场景4:凭证完全做错,直接作废删除
1、 先完成上面全套反向操作(反记账、取消审核、签字);
2、填制凭证打开错误单据
3、制单——作废/恢复
4、单据左上角出现红色“作废”字样
5、再次点 制单——整理凭证
6、选择对应月份——点确定
7、全选作废凭证——确认

8、系统会询问是否重排凭证断号,根据企业做账习惯选择是/否。选择 是 :删除1号凭证,原2号凭证会自动变成1号凭证。选择 否 :删除1号凭证,后面凭证编号不会变,会存在断号情况。完成凭证删除操作。

提醒
1、提示“无法作废凭证”:一定是没反记账、没取消审核,或者不是制单人(或主管)账号操作;
2、整理凭证提示“无作废单据”:作废凭证后方存在已记账凭证,必须全部反记账才能整理;
3、进销存、固定资产模块(若启用)生成的外部凭证,不能在总账直接作废,要回到对应业务模块删除单据,总账凭证同步消失,总账强行删除会后台报错对账不平。
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