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本业务付款2000元核销期初的1170,多余的830自动作为“预付”。
一、付款核销制单:供应商往来制单——核销制单——打上“选择标志”——制单——保存
本业务6月份只收到采购入库单,7月份收到发票并结算,发票确认应付账款。
6月份
一、正常单据记账:正常单据记账——选择仓库“库存商品库”和单据类型“采购入库单”——确定——选择“木材”记录,打上“选择”标志——记账。
二、暂估的采购入库单制单:购销单据制单——选择——采购入库单(暂估记账)——打上“选择”标志——确定——生成——保存
6月份核算模块结账后,会自动产生“红字回冲单”。
7月份的操作与采购业务2一样,详细步骤不再叙述。
7月份
一、红字回冲单制单:
二、暂估成本处理:
三、蓝字回冲单(核销)制单:
四、发票制单:
客服电话:400-665-0028
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