发布时间:2024-11-18
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采购退货流程
采购退货是指物料已经收货入库,由于某种原因需要退货,包括到货退货和在库退货两种情况。
l到货退货:物料尚未入库时进行退货,可以直接在到货单上记录本次退货的“拒收数量”,如果到货单的拒收数量需要根据原订单进行补货,则需要录入“原单补货数量”;
l物料已经收货入库,由于某种原因需要退货,为在库退货,处理在库退货有几种方式;
根据原订单进行退货:在原采购订单上下推“退库”操作,将已入库的物料生成采购入库单(负数);
根据原订单进行退货,需要走退货申请,并与供应商进行退货协同:在原采购订单下推“退货订单”操作,生成退货订单后,下推“退货入库”操作,生成采购入库单(负数);
根据原订单进行退货,需要走退货申请,然后对于企业自提的场景,需要对接运输或者仓储等:在原采购订单下推“退货订单”操作,生成退货订单后,下推“采购退货”,生成采购退货单(负数的到货单)后,下推“退货单退库”操作,生成采购入库单(负数);
没有原采购订单时,采购员填制负数的采购订单,通知仓库和供应商进行退货:手工录入退货的采购订单(负数),根据该订单执行退库操作;
库管员直接做退库:直接录入负数的采购入库单,将物料出库退回给供应商。
流程说明:
负数的采购入库单表示入库后的退货。可以手工新增,也可以参照采购订单生成;
负数的采购订单表示退货采购订单,作为退货出库的通知单,传达给供应商与库管员;
参照采购订单做退库时,如果是正数订单,做退库,默认将订单的已入库数量创建为负数的采购入库单;如果是负数订单做退库,将退货订单的未执行量创建为采购入库单;
红字发票,可以手工新增,也可参照负数的采购入库单生成;
正负采购入库单可进行结算;负数采购入库单可以与红字发票结算。
路径:【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】
点击【采购订单】打开界面,查找单据点击“下推-退库”,生成红字采购入库单。
路径:【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】
点击【采购入库】打开界面,查找单据点击“下推-采购发票”,生成红字采购发票。
路径:【采购供应】-【采购管理】-【采购业务】
点击【采购结算单】打开界面,查看相应的信息。
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