发布时间:2024-11-18
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1 业务场景
采购业务发生后,实际采购发票开出
2 业务流程
2.1 业务流程说明
供应商采购发票开出后,在系统新增采购发票
3 系统配置
项目采购发票
路径:项目服务>采购管理>项目采购发票
步骤:新增,选择项目编码,维护合同编码、开票日期、经办部门、维护税率、含税单价、数量,点击保存,提交。
客服电话:400-665-0028
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