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    用友好业财如何应收冲应付

    发布时间:2024-11-18  

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    【业务场景】

    1、往来单位是客户跟供应商性质,我在这个往来单位采购,加工之后又卖给该往来单位,所以跟这个往来单位会形成应收账款跟应付账款,需要用应收来冲应付。

    2、我在 A 单位采购一批货,跟 A 形成应付,再把这笔货卖给 B,跟 B 形成应收, 然后 A 又欠了 B 货款,需要用与 A 形成的应付冲 B 形成的应收。


    【解决方案】

    场景一、往来单位是客户跟供应商性质

    背景:6.15 日,打算向江西服宝公司采购苹果 10 箱,100 元/箱,加工成苹果汁之后卖给江西服宝 10 瓶,100 元/瓶,用销售形成的应收来冲采购形成的应付。


    软件操作步骤:

    1、进入【采购管理】-【进货单】,填写一张进货单,数量为 10,单价为 100。

    2、进入【销售管理】-【销货单】,填写一张进货单,数量为 10,售价为 100。

    3、进入【资金管理】-【收款单】,做个收款金额为 0,选到销货单跟进货单核销(销货单本次核销金额需要和进货单本次核销金额保持一致)。然后查询应收明细账的时候勾选到【包含供应商信息】会有个本期应收 1000,本期应付 1000, 最终余额为 0。

    场景二、往来单位分别为客户和供应商性质,不是供应商及客户性质

    背景:6.15 日,公司决定向江西妈妈咪呀公司采购香蕉 10 斤,100 元/斤;当日就销售给北京迅达公司 10 斤,售价 100 元/斤


    软件操作步骤:

    1、进入【采购管理】-【进货单】,填写一张进货单,往来单位选择江西妈妈咪呀公司,数量为 10,单价为 100。

    2、进入【销售管理】-【销货单】,填写一张销货单,往来单位为北京迅达公司, 数量为 10,售价为 100。

    3、进入【资金管理】-【应收应付调整单】把与妈妈咪呀公司的应付,与北京迅达的应收调整为 0

    应收应付调整只是把应收应付余额调整为 0,并不会影响销货单进货单上面的应收应付,只是最终查询客户账本、供应商账本不会有余额。

    如果想要清理销货单进货单上面应收应付,可以进入【资金管理】-【收款单】做个收款单,金额为 0,选到销货单跟应收调整单形成的其他收入单红单核销,

    清理进货单上面应付同上,进入【资金管理】-【付款单】新增个付款单,金额为 0,下面核销明细选到进货单跟应付调整单形成的费用支出单红单核销,


    【注意】

    目前软件没有【应收冲应付单】,只能是根据上述两种场景来变通实现。





     

     

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