发布时间:2024-11-18
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【问题现象】
业务场景 1:客户的应收余额不正确,需要将余额调整为正确的数据;
业务场景 2:6 月销售给客户一批商品,确认单价为 100 元,当月已收款,后面发现当时确认的单价 100 元有误,实际应该是 105 元,在不修改原单的情况下如何调整这笔应收账款?
【解决方案】
方案 1:
通过【应收应付调整单】处理
先到【资金管理】-【应收总账】中查询,勾上【包含供应信息】,查看目前该客户期末余额为 121050。
由于销货单原单价 100,实际单价为 105,则需要调整的金额=(105-100)*1=5 元。调整之后,该客户调整后往来余额=100+5=105.
点击【资金管理】-【应收应付调整单】,业务类型选为应收调整,选择往来单位,录入【调整后往来余额】为 105.系统自动计算出【调整差额】为 5.
单据审核生效之后,系统自动生成一张【其他收入单】,业务类型为【应收调增】。
后续收款时,可以选择到这张【其他收入单】进行收款核销。
方案 2
直接新增一张【其他收入单】进行调整。
由于销货单原单价 100,实际单价为 105,则需要调整的金额=(105-100)*1=5 元。
点击【资金管理】-【其他收入单】,业务类型选为【应收调增】,选择往来单位,收入名称选为应收调增,金额录入需要调整的金额 5,保存并审核单据。
后续收款时,可以选择到这张【其他收入单】进行收款核销。
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