发布时间:2024-11-18
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那么,企业给供应商付保证金正确的做法是:
1、财务根据合同金额付款给供应商保证金款项(要注意与对方在合同中说明保证金的范围、标准和退还的时间,时间到了本方企业要及时收回属于本企业的资金),然后取得供应商开具的收据,合同原件保存备查,收据原件保存待日后提供给供应商退款;
2、会计核算时应在其他应收款下设置二级科目“其他应收款——保证金”,其他应收款按照“供应商”辅助项目来进行核算;
3、会计分录为:
①支付保证金时:
借:其他应收款——保证金(X供应商)
贷:银行存款/库存现金
②供应商退回保证金时:
借:银行存款/库存现金
贷:其他应收款——保证金(X供应商)
在好会计财务软件中,可以设置该科目的辅助核算和二级科目,具体操作步骤如下:
一、鼠标点击设置,选择“科目期初”;
二、找到“其他应收款”科目,然后选择第一个图案“添加下级科目”;
三、在编辑科目中将科目名称写上二级科目的名称“保证金”,同时,在下方辅助核算“供应商”的小方块中打√,点击保存;
这样我们设置二级科目的同时,辅助核算也设置好了!
还有,如果做凭证时发现之前没有设置这个科目的二级科目,那做凭证时也能边做边设置二级科目;步骤如下:
一、在新增凭证中,鼠标放置会计科目栏点击下面的“+新增科目”;
二、新增科目中,科目名称处写“保证金”,上级科目“其他应收款”,系统就自动出来要选的“1221 其他应收款”科目了,点击保存(计量单位和外币符号与此科目无关就不必填写);
三、这样凭证上会计科目就直接显示新增的二级科目了,选择对应的供应商辅助核算,做出贷方科目和金额就可以了。
好会计财务软件设置这样的操作流程,是不是很方便呢,这样查账的时候直接按“辅助核算余额表”查询,这样每家供应商的保证金余额就一目了然了!
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