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    用友T3补偿贸易结算业务处理办法

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    小编有一个客户公司经有关部门批准同意可以开展补偿贸易业务。这个补偿贸易业务在之前从来没听说过,于是百度恶补了一下相关知识,下面与财务会计人员分享一下用友T3补偿贸易结算业务处理办法,我通过实例给大家进行讲解吧。


    举例:公司从外国引进设备价款折合人民币40万元(无需安装直接投产使用)。引进设备投产后,第一批产品共计2000件,每件销售价为100元,实际销售成本为每件56.687元。按照契约规定,该批产品全部用于还款。


    在用友T3标准版中应该如何处理此业务呢?

    一、补偿贸易业务的相关财务知识:

    补偿贸易又称产品返销,指交易的一方在对方提供信用的基础上,进口设备技术,然后以该设备技术所生产的产品,分期抵付进口设备技术的价款及利息。

    购进设备 1、借:固定资产采购 400000

    贷:长期应付款—应付补偿贸易引进设备款 400000

    2、借:固定资产 400000

    贷:固定资产采购 400000

    销售产品 3、借:应收账款 200000

    贷:主营业务收入 200000

    结转成本 4、借:主营业务成本 113374

    贷:库存商品 113374

    产品收入还款 5、借:长期应付款—应付补偿贸易引进设备款 200000

    贷:应收账款 200000

    二、补偿贸易业务的用友T3软件操作

    1、 会计科目中增加固定资产采购和长期应付款—应付补偿贸易引进设备款的二级科目。

    打开用友通T3财务软件,在“基础设置”—“财务”—“会计科目”中增加即可;长期应付款—应付补偿贸易引进设备款需要勾选供应商往来。




    2、 购入设备,固定资产模块中填制固定资产卡片

    3、 资产增加卡片制单(生成凭证同账务处理中凭证2)

    4、引进固定资产生成应付款,在采购管理中增加一张应付单

    “采购管理”—“供应商往来”—“应付单”,增加单据并审核

    5、核算中应付单制单

    “核算”—“供应商往来制单”—“应付单制单”(生成凭证同账务处理中凭证1)

    6、 销售产品2000件

    审核后生成销售出库单,并流转生成销售发票

    发票审核后形成应收账款

    7、 核算模块正常单据记账

    销售出库单记账后反算成本

    8、 购销单据制单中销售出库单制单(生成凭证同账务处理凭证4)

    9、销售发票制单

    “核算”—“客户往来制单”—“发票制单”(凭证同账务处理中凭证3)

    10、用销售收入还设备款

    “销售管理”—“客户往来”—“应收冲应付”

    选择客户和供应商后点击“过滤”,再输入转账总金额后点击自动转账。



    11、应收冲应付制单

    “核算”—“客户往来制单”—“转账制单”(凭证同账务处理凭证5)











     

     

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