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在使用软件前都是手工做账,启用软件时,有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。
(1)7月总账录入期初余额:
6月手工帐
借:原材料 1000
贷:物资采购 1000
借:物资采购 800
应缴税金—进项税 136
贷:应付账款 936
(2)采购模块录入期初采购入库单,数量200,单价1元
(3)存货核算期初:数量 1000,单价1,库存期初数量 1000,单价1
(4)参照期初采购入库单生成采购发票,修改单价为2元,进行结算成本处理,结算金额为400,
查询明细账,红字回冲单200,蓝字回冲单400。
(5)红字回冲单凭证:
借:原材料 200
贷:物资采购 200
和期初冲抵
蓝字回冲单凭证:
借:原材料 400
贷:物资采购 400
(6)发票生成凭证:
借:物资采购 400
应缴税金—进项税68
贷:应付账款 468
客服电话:400-665-0028
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