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    用友财务软件年底结账的过程与注意事项

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    1、年末结账流程

    结账是在一定时期内将各种经济交易登记在账簿上后,计算并记录当期金额和期末余额,并据此编制会计报表,然后将余额结转至下一期和新账簿


    方法如下:

    结账前,应登记本期发生的所有经济交易

    结账时,应结算每个账户的期末余额。如果需要计算当月金额,应在汇总栏中标明当月合计字样,并在以下通知栏中划红线。如果需要结算当年累计金额,应在汇总栏中注明当年累计金额,并在下一栏中划红线。12月底本年累计金额为全年累计金额,在年度累计金额下方划一条双红线,年末在所有总账账户,我们将每个科目的余额结转至下一个会计年度,并在汇总栏中注明“结转至下一个会计年度”,然后填写下一个会计年度新相关账簿的第一个余额栏,并在汇总栏中注明“上年结转”一词


    2、年末结账注意事项

    是否可以用红笔结账

    会计记录中使用的具有特定含义的红色词语表示蓝色词语和负余额的减少。因此,如果结算过程中出现负余额,可以在余额栏中用红墨水记录。但是,余额栏前打印的余额方向(如借方或贷方)是用蓝黑墨水书写的,而不是用红字








     

     

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