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图 8-5 销售发票
图 8-6 应收单
应收冲应付:用客户的应收账款来冲抵供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账,实现应收业务的调整,解决应收债权与应付债务的冲抵。
二、收款单处理
收款单据处理主要是对结算单据(收款单、付款单即红字收款单)进行管理,包括收款单、付款单的录入,以及单张结算单的核销。应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项,款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。应收系统付款单用来记录发生销售退货时,企业开具的退付给客户的款项。该付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。
四、票据处理
票据管理主要是对商业承兑汇票和银行承兑汇票进行日常的业务处理,所有涉及票据的收入、结算、贴现、背书、转出、计息等处理都应该在票据管理中进行。通过票据的增加实现票据录入。
图 8-8 票据增加
票据转出是指当票据到期,而承兑单位无力付款时,应该将应收票据转入应收账款。 票据分为带息票据和不带息票据。如果票据是一张带息票据就需要对其进行计息处理。进行票据计息时,只需输入“计息日期”,利息金额由系统自动计算得出,确认后,系统会自动把结果保存在票据登记簿中。
票据结算是指当票据到期,持票收款时,执行票据结算处理。进行票据结算时,结算金额不是票据余额,而是通过结算实际收到的现金等。
五、转账管理
应收款管理系统可以处理的转账的应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲。应收冲应收:指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出,实现应收业务的调整,解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
预收冲应收:通过预收冲应收处理客户的预收款(红字预收款)与该客户应收欠款(红字应收)之间的核销业务。
图 8-10 预收冲应收
红票对冲:实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。系统提供两种处理方式:自动冲销和手工冲销。
自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲,提高红票对冲的效率。自动红票对冲提供进度条,并提交自动红冲报告,用户可了解自动红冲的完成情况及失败原因。
手工对冲只能对一个客户进行红票对冲,可自行选择红票对冲的单据,提高红票对冲的灵活性。手工红票对冲时采用红蓝上下两个列表形式提供,红票记录全部采用红色显示,蓝票记录全部用黑色显示。
六、坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。坏账处理的作用是系统自动计提应收款的坏账准备,当坏账发生时即可进行坏账核销,当被核销坏账又收回时,即可进行相应处理。
在进行坏账处理之前,应做好如下准备工作:首先在系统选项中选择坏账处理方式,然后在初始设置中设置坏账准备参数。
企业应于期末分析各项应收款项的可收回性,并预计可能产生的坏账损失。对预计可能发生的坏账损失,计提坏账准备,企业计提坏账准备的方法由企业自行确定。系统为您提供了几种备选的坏账处理方式,即应收余额百分比法,销售余额百分比法,账龄分析法和直接转销法。
企业应当依据以往的经验、债务单位的实际情况制定计提坏账准备的政策,明确计提坏账准备的范围、提取方法、账龄的划分和提取比例。
八、账表查询
应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证等的查询。在查询列表中,系统提供自定义显示栏目、排序等功能,在进行单据查询时,若启用客户、部门数据权限控制时,则在查询单据时只能查询有权限的单据。
图 8-14 应收明细账查询
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